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快3網投平台2019年部門預算編製說明

來源:快3網投平台     發布時間:2019-10-01     選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數: 0

一、基本職能及主要工作

(一)快3網投平台職能簡介。

主要職責包括:貫徹執行國家和省關於司法行政工作的方針、政策和法律、法規及規章,擬訂全市司法行政規範性文件和工作發展規劃、工作計劃並組織實施。領導、管理、監督司法強製戒毒工作;監督檢查對司法強製戒毒幹警的執法活動。擬訂法製宣傳教育、普及法律常識和依法治理的規劃並組織實施;指導區、縣和各行業法製宣傳、依法治理工作;承擔攀枝花市法製建設領導小組具體工作。指導、監督律師工作、公證工作、外來企業投訴工作,監督、管理法律顧問和法律援助工作。指導人民調解和刑滿釋放人員、解除強製戒毒人員的安置幫教以及基層法律服務工作。指導本係統依法行政工作;管理法學專業社團;指導法學函授教育和法學理論研究工作;辦理仲裁登記工作。組織和管理司法鑒定和司法統一考試工作。指導和管理司法行政係統的計劃、財務、服裝、槍支、彈藥、車輛等物資裝備以及國有資產工作;負責係統內部審計工作。指導和管理司法行政係統黨的建設、隊伍建設、精神文明建設和思想政治工作。管理局直屬單位領導班子;協助區、縣管理司法局的領導幹部。負責司法行政係統人事警務和幹部的培訓教育工作;管理律師、公證和基層法律服務人員的職業道德和繼續教育工作。管理並指導醫療糾紛調解工作;管理人民監督員監督評議案件。

(二)快3網投平台2019年重點工作。

2019年,是全麵深入貫徹落實黨的十九大精神,推動實現“十三五”規劃目標的關鍵之年。對於司法行政來說,司法體製改革攻堅克難、持續深化,機構改革層層推進、勢在必行,在新時代“法治國家、法治政府、法治社會一體建設,依法治國、依法執政、依法行政共同推進”中,司法行政職能必將更加完善、更加重要、更加有力。全市司法行政工作的思路是:高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,準確把握司法部“一個統籌、四大職能”工作總體布局,實踐深化司法廳“四三二一”初步設想,圍繞市委“一二三五”工作思路,聚焦“一個任務、四個加快推進”,聚力推動新舊職能疊加融合、集成放大,積極扛起新使命、凝聚新動能、塑造新形象、展現新作為,傾力打造全新司法行政機關,為建設美麗繁榮和諧攀枝花貢獻力量。

二、單位構成情況

根據《攀枝花市人民政府辦公室關於印發快3網投平台主要職責內設機構和人員編製規定的通知》攀辦發〔2011〕49號,“三定方案”的內設機構為:市司法局機關現有辦公室、法製科(行政審批科)、法製宣傳科、律師公證工作科(法律援助工作科)、基層工作科、社區矯正科、國家司法考試科、司法鑒定管理科、計財裝備科、外來企業投訴科、勞動教養和強製隔離戒毒管理科、警務督察科、組織培訓科、人事警務科、政治部(警務部)、機關黨委。根據《攀枝花市醫患糾紛預防與調解暫行辦法》(2014年政府令第114號)新增加市醫調委。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,快3網投平台所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入14461736.00元;支出包括:公共安全支出11760231.00元,社會保障和就業支出1841697.00元,住房保障支出859808.00元。快3網投平台(本級)2019年收支總預算1446.17萬元。

(一)收入預算情況

快3網投平台2019年收入預算1446.17萬元,其中:無上年結轉;一般公共預算撥款收入1446.17萬元,占100%;按功能科目分別是:行政運行932.52萬元,占64.48%;一般行政管理事務57.62萬元,占3.98%;普法宣傳4.00萬元,占0.28%;律師公證管理90.00萬元,占6.22%;法律援助27.00萬元,占1.87%;社區矯正0.90萬元,占0.06%;事業運行63.98萬元,占4.42%;未歸口管理的行政單位離退休97.25萬元,占6.72%;機關事業單位基本養老保險繳費支出86.92萬元,占6.10%;住房公積金85.98萬元。

(二)支出預算情況

快3網投平台2019年支出預算1446.17萬元,其中:基本支出1266.65萬元,占87.59%;項目支出179.52萬元,占12.41%。

四、財政撥款收支預算情況說明

快3網投平台2019年財政撥款收支總預算1446.17萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入1446.17萬元;支出包括:公共安全支出1176.02萬元,社會保障和就業支出184.17萬元,住房保障支出85.98萬元元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

快3網投平台2019年一般公共預算當年撥款1446.17萬元,比2018年預算數減少49.44萬元,主要是年末在職實有人數減少以及項目經費壓減所致。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1446.17萬元,占100%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)2019年預算數為932.52萬元,主要用於:在職行政人員的基本工資、津貼以及單位行政辦公運行的辦公費、差旅費、郵電費、水電費、車輛運行維護費、公務接待費、工會經費、福利費等;主要是完成全年人員工資支出保障單位正常運行的基本支出。

2.公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(項目)2019年預算數為57.62萬元,主要用於:市醫調委運行經費、社區矯正平台經費、人民調解經費、政法專網租賃費、人民監督員工作經費、物業管理費、司法警察服裝費;主要是完成各項業務對應工作任務,化解社會矛盾糾紛。

3.公共安全支出(類)司法(款)普法宣傳(項)2019年預算數為4.00萬元,主要用於市內法治宣傳工作,重點落實“6.26”、“12.4”等活動支出。

4.公共安全支出(類)司法(款)律師公證管理(項)2019年預算數為90.00萬元,主要用於:公證業務支出和公證臨聘人員勞務薪酬,完成公證業務收費的工作目標。

5.公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)2019年預算數為27.00萬元,主要用於:法律援助工作和民生工程開展所需的經費保障,完成管理並實施幫扶。

6. 公共安全支出(類)司法(款)社區矯正(項)2019年預算數為0.90萬元,主要用於:社區矯正人員定位係統網絡費用及完成全年社區矯正工作相關開支。

7.公共安全支出(類)司法(款)事業運行(項)2019年預算數為63.98萬元,主要用於:單位事業人員的工資、績效支出,保障單位事業工作開展的基本支出和商品服務支出。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算數為97.25萬元,主要用於離退休人員的住房補貼、獎金、福利及對家庭和個人補助支出。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為86.92萬元,主要是完成單位的人員養老保險繳費單位部分支出。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為85.98萬元,主要完成單位職工繳納住房公積金單位部分的支出。

(根據公開表3具體支出功能分類的類、款、項級科目進行說明)

六、一般公共預算基本支出情況說明

快3網投平台2019年一般公共預算基本支出1446.17萬元,其中:

人員經費1066.80萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、公務員醫療補助、、退休費、養老保險和住房公積金。(根據公開表3-1具體經濟分類科目的款級科目進行說明)

公用經費199.85萬元,主要包括:辦公費、水費、電費費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務車輛運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。(根據公開表3-1具體經濟分類科目的款級科目進行說明)。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

快3網投平台2019年“三公”經費財政撥款預算數17.66萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費3.26萬元,公務用車購置及運行維護費14.40萬元。

快3網投平台2019年不存在沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

(根據公開表3-3和表4-1合計情況進行說明)

(一)因公出國(境)經費較2018年預算增長/下降××%(或與2018年預算持平)。

我單位無此項經費收支安排。

(二)公務接待費較2018年預算持平。

2019年公務接待費計劃用於上級部門業務工作檢查接待開支。

(三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降25%。主要原因是實際保有公務車輛減少。

單位賬麵保留車輛7輛,實有車輛5輛,主要原因是事業單位車輛改革後拍賣了2輛,但批複文件尚未收到,無法在賬麵進行核銷。現有車輛分別為:局機關應急公務車輛1輛,執法執勤車輛3輛,公證處業務用車1輛。現實際保留車輛中:轎車2輛,7座商務車1輛,越野車2輛。

2019年未安排公務用車購置費。

2019年安排公務用車運行維護費14.40萬元,用於5輛車的燃油、維修、保險、車船稅及通行等方麵支出,主要保障單位遠距離辦理司法業務、扶貧幫困、執法執勤及公證業務證據取證,調查等工作。

八、政府性基金預算支出情況說明

快3網投平台2019年無政府性基金預算支出。

(根據公開表4的情況進行說明)

九、其他重要事項的情況說明

(一)業務運行經費

2019年,快3網投平台下屬法律援助中心、公證處、市醫調委3家非獨立預算機構。業務運行經費財政撥款預算為140.40萬元,與2018年預算相比無增減變動。

(二)國有資產占有使用情況

截至2018年底,快3網投平台以及所屬的非獨立核算單位共有車輛7輛,實有車輛5輛,其中,執法執勤用車3輛,應急公務車1輛,事業單位業務用車1輛。單位無價值200萬元以上大型設備。

(三)績效目標設置情況

2019年,快3網投平台通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款179.52萬元。(根據公開表3-2的金額填列)

十、名詞解釋

法律援助:

法律援助是一項扶貧助弱、保障社會弱勢群體合法權益的社會公益事業,是對重點人群的幫扶及維權等工作。

人民監督員:

人民監督員由司法行政機關負責選任管理,可對檢察機關辦理直接受理立案偵查案件工作中存在的11種情形實施監督的公眾代表。

公證:

公證是指國家公證機構依法對當事人的法律行為、有法律意義的文書和事實的真實性與合法性進行證明的活動。

醫調委:

醫調委主要是從事第三方醫患矛盾糾紛化解的調解機構。

(請各部門單位參照省級部門2018年部門預算公開信息,對本部門單位2019年部門預算公開信息中出現的專業性較強的名詞進行解釋。)例如:

1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指市機關及參公管理事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。(單位涉及的所有支出功能分類科目都要要解釋)

3.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6.業務運行費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

      附件:表1.部門收支總表

                 表1-1.部門收入總表

                 表1-2.部門支出總表

       表2.財政撥款收支預算總表

       表2-1.財政撥款支出預算表

       表3.一般公共預算支出預算表

       表3-1.一般公共預算基本支出預算表

       表3-2.一般公共預算項目支出預算表

       表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

       表4.政府性基金支出預算表

       表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

       表5.國有資本經營預算支出預算表

       表6.(部門)單位預算項目績效目標表

(注:除本部門未使用的支出功能分類科目和經濟分類科目外,各部門單位不得調整、修改、刪除表格格式,無相關預算信息的空表也須公開。)

 

附件:快3網投平台2019年部門預算公開表.xls

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